kissmy... 0 Napisano 17 Stycznia 2009 którą deklarację winienem złożyć jeśli rozliczam się kwartalnie vat-7k czy też vat-7d (śmiem przypuszczać, iż jestem małym podatnikiem ale nie znam całej treści ustawy, więc proszę o potwierdzenie czy aby na pewno właściwa jest deklaracja vat-7k) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro8038 0 Napisano 17 Stycznia 2009 Vat-7k Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kissmy... 0 Napisano 17 Stycznia 2009 dzięki bardzo, znajoma księgowa poleciła mi przed chwilą program do wypełniania wniosków i innych deklaracji http://www.pity.pl/druki/ bardzo fajne narzędzie, zapisuje wszystkie deklaracje i ułatwia ich wypełnianie, program jest bezpłatny i w zakładce agencje rolne znajdują się dosyć niszowe pozycje, np za pomocą tego programu można wypełnić wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej czy też wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aras DSL 0 Napisano 1 Lutego 2009 Jeśli zakupię silos na zboże to moge od niego odliczyć Vat, jeśli nie bede miał pozwolenia na budowe? Pozdrawiam z góry dzięki za opinie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro8038 0 Napisano 2 Lutego 2009 Możesz. Sam zakup nie jest związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aras DSL 0 Napisano 2 Lutego 2009 A jak wygląda sprawa odliczenia Vat, kiedy się kupuje jakąś maszyne i na fakturze jest termin płatności (np. do 31.07)? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robern 0 Napisano 2 Lutego 2009 Termin płatności VAT ma tylko znaczenie w przypadku opłat za tzw. media i usługi telekom. Wtedy VAT odlicza się w miesiącu ich płatności. Pozostałe zakupy księguje się w miesiącu otrzymania faktury lub następnym. Jeśli masz wątpliwości to wystąp z oficjalnym zapytaniem (lub pół- ) do swojego US, bo to co przyjmuje mój urząd niekoniecznie musi podzielać Twój. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
angelo1233 0 Napisano 4 Lutego 2009 To jak jest od nowego roku z tymi terminami zwrotu VAT? Może ktoś to opisać kiedy 25dni, kiedy 60 a kiedy 180? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro8038 0 Napisano 4 Lutego 2009 Angelo - czasami warto przeczytać ustawę i samemu sprawdzić. Jest tam dużo "fajnych" rzeczy, o których sobie nawet sprawy nie zdajemy Ściągnij sobie np: http://www.pit.pl/podatek_vat_przepisy_prawne_prawo_podatkowe_1607.php - wszystkiego się dowiesz i żebyś długo nie szukał:Art. 87.2"Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia ..."art.87.6. "Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z: 1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), 2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji" To chyba już będziesz wiedział.Pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aras DSL 0 Napisano 6 Lutego 2009 Proszę o porade. Jeśli w styczniu (będąc na ryczałcie) dałem zadatek za jakąś maszyne (wpłata potwierdzona na druku KP), sprzedaż następuje w lutym (faktura),kiedy juz jestem na Vat, czy przysługuje prawo odliczenia Vatu z tej maszyny? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robern 0 Napisano 6 Lutego 2009 Czy do KP została wystawiona jakaś f-ra (chociażby pro-forma)? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aras DSL 0 Napisano 6 Lutego 2009 Została wystawiona proforma Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro8038 0 Napisano 6 Lutego 2009 Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura Vat a nie KP więc jeśli faktura jest z lutego to jest wszystko ok i możesz odliczać vat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ppp16 0 Napisano 7 Lutego 2009 Witam, Jestem zainteresowany przejscia na Vat, od czego zacząc zalatwienia ? i po jakim czasie bedzie mógł być zwracany Vat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aras DSL 0 Napisano 7 Lutego 2009 Najlepiej przeczytaj sobie kilka wszystkie wypowiedzi na tym forum, wszystko jest dokładnie opisane. Ja jak ostatnio przechodziłem na vat, pojechałem do urzedu statystycznego, wyrobiłem REGON, reszte formalności załatwiało biuro rachunkowe, z którym podpisałem umowę. A na vat jestes od pierwszego dnia nastepnego miesiąca, przed którym złożyłeś wniosek o przejście na vat Czyli jeśli złożysz wniosek w lutym to na vat jestes od 1 marca. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ppp16 0 Napisano 9 Lutego 2009 aha dzieki za info... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
angelo1233 0 Napisano 25 Lutego 2009 Czy można odliczyć VAT od zakupu tel. komórkowego na karte a później odliczać VAT od zakupionych doładowań? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro8038 0 Napisano 26 Lutego 2009 Vat odliczasz na podstawie faktury Vat, jeśli doładowanie pre paid kupisz na fakturę to i oczywiście że tak. (tak samo i od telefonu na kartę). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manio 0 Napisano 1 Marca 2009 Po raz kolejny trzeba się powtórzyć: VAT od ŚT można odliczać w miesiącu zakupu lub następnym, VAT od bieżących zakupów do 22% wartości sprzedaży w danym okresie obrachunkowym ! Od grudnia zmieniły się przepisy i teraz nie ma limitu 22% wartości sprzedaży w danym okresie obrachunkowym. Teraz można odliczyć całość VAT tak jak przy środkach trwałych, wystarczy tylko wykazać jakąś sprzedaż.Wiem to bo w piątek miałem kontro w US z tytułu zwrotu VAT na środki trwałe i niestety zażądano o de mnie ewidencji środków trwałych (sam rejestr im nie wystarczy). W związku z czym moja prośba.Czy ktoś prowadzi taki rejestr i czy mógłby mi podesłać go bo nie mam pojęcia jak on ma wyglądać?Na pewno jest to jakiś uproszczony rejestr, bez amortyzacji i tego wszystkiego co jest wymagane przy pełnym RŚT. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manio 0 Napisano 1 Marca 2009 Po raz kolejny trzeba się powtórzyć: VAT od ŚT można odliczać w miesiącu zakupu lub następnym, VAT od bieżących zakupów do 22% wartości sprzedaży w danym okresie obrachunkowym ! Od grudnia zmieniły się przepisy i teraz nie ma limitu 22% wartości sprzedaży w danym okresie obrachunkowym. Teraz można odliczyć całość VAT tak jak przy środkach trwałych, wystarczy tylko wykazać jakąś sprzedaż.Wiem to bo w piątek miałem kontro w US z tytułu zwrotu VAT na środki trwałe i niestety zażądano o de mnie ewidencji środków trwałych (sam rejestr im nie wystarczy). W związku z czym moja prośba.Czy ktoś prowadzi taki rejestr i czy mógłby mi podesłać go bo nie mam pojęcia jak on ma wyglądać?Na pewno jest to jakiś uproszczony rejestr, bez amortyzacji i tego wszystkiego co jest wymagane przy pełnym RŚT. Oczywiście chodziło mi o ewidencję środków trwałych a nie rejestr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robern 0 Napisano 1 Marca 2009 Manio poczytaj moje posty ze zrozumieniem wtedy będziesz miał konkretne argumenty w sporze z US. EŚT jest wymagana w procesie odliczania amortyzacji. Ty tego nie potrzebujesz więc ewidencja nie jest w żaden sposób wymagana. Też miałem kontrolę z US i po tym argumencie skończyła się dalsza dyskusja. Natomiast co do zmiany zwrotu VAT. Możesz wystąpić o zwrot VAT w miesiącu, w którym nie miałeś żadnej sprzedaży, ale... na pisemny wniosek podatnika oraz w terminie 180 dni. Czy to jest opłacalne...? Również możesz wystąpić o korektę VAT od sprzedaży i nie zapłaconej przez odbiorcę faktury po 180 dniach od terminu płatności. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
angelo1233 0 Napisano 1 Marca 2009 A co w sytuacji, gdy w danym miesiącu wystąpiła sprzedaż, ale 22% tej sprzedaży jest kwotą mniejszą od VAT-u do zwrotu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro8038 0 Napisano 2 Marca 2009 A co w sytuacji, gdy w danym miesiącu wystąpiła sprzedaż, ale 22% tej sprzedaży jest kwotą mniejszą od VAT-u do zwrotu? Odliczasz tylko do wysokości 22% sprzedaży, a reszta do przeniesienia na następny okres. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manio 0 Napisano 2 Marca 2009 A co w sytuacji, gdy w danym miesiącu wystąpiła sprzedaż, ale 22% tej sprzedaży jest kwotą mniejszą od VAT-u do zwrotu? Odliczasz tylko do wysokości 22% sprzedaży, a reszta do przeniesienia na następny okres.Nieprawda, tak jak pisałem wcześniej zmieniły się przepisy. Nic nie przenosisz na następny okres wszystko odliczasz w danym okresie, wystarczy tylko wykazać sprzedaż za przysłowiową złotówkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro8038 0 Napisano 2 Marca 2009 Zgadza się - zwracam honor . Tak czasami bywa jeśli nie przeczyta się wszystkich zmian do Ustawy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach